首页

2019年吴川市统计局部门预算

时间:2019-05-13 18:07:38 来源:本网
【 打印 】



2019

吴川市统计局部门预算

目 录

第一部分吴川市统计局 概况

  1. 主要职责

  2. 部门预算构成

第二部分 2019年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(按经济分类款级科目)

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 吴川市统计局概况


  1. 主要职责

吴川市统计局的主要职责是:

1、贯彻执行国家、省和湛江市有关统计工作的方针政策、方法制度和法律法规,起草有关地方性法规、规章草案,拟订统计工作规划和调查计划并组织实施;承担组织和协调全市统计工作,确保统计数据真实、准确、及时;监督检查统计法律、法规和制度的实施,指导全市统计工作。

2、拟订地方统计报表制度,组织实施全市国民经济核算制度和投入产出调查,核算全市生产总值,汇编提供国民经济核算资料。

3、会同有关部门拟订重大市情市力普查计划、方案,组织实施全市人口、经济、农业等重大市情市力普查,汇总、整理和提供有关市情市力的统计数据。

4、组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业等统计调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据,综合整理和提供地质勘查、旅游、对外经济、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全市性基本统计数据。

5、组织实施能源、投资、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况等统计调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。

6、组织全市各镇(街)、各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查,统一核定、管理、公布全市性基本统计资料,定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息,组织建立服务业统计信息共享和发布制度。

7、对国民经济、社会发展等情况进行统计分析、统计预测和统计监督,向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

8、依法审批或者备案全市各镇(街)、各部门统计调查项目,指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设,组织建立服务业统计信息管理制度,建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度,开展对重要统计数据的审核、监控和评估,依法监督管理全市涉外调查活动。

9、协助管理镇(街)统计员,指导全市统计专业技术队伍建设建立并管理全市统计信息化系统和统计数据库系统,指导各镇(街)、各部门统计数据库和网络的基本标准和运行规则的实施工作,指导全市统计信息化系统建设。

10承办市人民政府和省、湛江市统计局交办的其他事项。

  1. 部门预算构成

    本部门无下属单位,部门预算为局本级预算。

第二部分 2019年部门预算表


1

收支总体情况表

单位名称: 吴川市统计局

单位:万元

     

     

 

预算

 

预算

一、财政拨款

200.7464

一、一般公共服务支出

171.8247

二、财政专户拨款

0.00

二、外交支出

0.00

三、其他资金

0.00

三、国防支出

0.00



四、公共安全支出

0.00



五、教育支出

0.00



六、科学技术支出

0.00



七、文化旅游体育与传媒支出

0.00



八、社会保障和就业支出

12.6096



九、卫生健康支出

6.136



十、节能环保支出

0.00



十一、城乡社区支出

0.00



十二、农林水支出

0.00



十三、交通运输支出

0.00



十四、资源勘探信息等支出

0.00



十五、商业服务业等支出

0.00



十六、金融支出

0.00



十七、援助其他地区支出

0.00



十八、自然资源海洋气象等支出

0.00



十九、住房保障支出

10.1581



二十、粮油物资储备支出

0.00



二十一、灾害防治及应急管理支出

0.00



二十二、其他支出

0.00

本年收入合计

200.7464

本年支出合计

200.7464

四、上级补助收入

0.00

二十三、对附属单位补助支出

0.00

五、附属单位上缴收入

0.00

二十四、上缴上级支出

0.00

六、用事业基金弥补收支差额

0.00

二十五、结转下年

0.00

收入总计

200.7464

支出总计

200.7464

注:财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。


2

收入总体情况表

单位名称: 吴川市统计局

单位:万元

功能分类科目

合计

财政拨款收入

财政专户拨款收入

其他资金收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

教育收费

其他专户收入拨款

事业收入

经营收入

其他收入


合计

200.7464

200.7464

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

171.8427

171.8427

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20105

统计信息事务

171.8427

171.8427

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010501

行政运行(统计信息)

112.2427

112.2427

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010505

专项统计业务(统计信息)

1.6

1.6

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010507

专项普查活动(统计信息)

58

58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

12.6096

12.6096

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

12.6096

12.6096

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

12.6096

12.6096

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

6.136

6.136

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

6.136

6.136

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

6.136

6.136

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

10.1581

10.1581

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

10.1581

10.1581

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

10.1581

10.1581

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。


3

支出总体情况表

单位名称: 吴川市统计局

单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

结转下年

科目编码

科目名称


合计

200.7464

200.7464

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

171.8427

171.8427

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20105

统计信息事务

171.8427

171.8427

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010501

行政运行(统计信息)

112.2427

112.2427

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010505

专项统计业务(统计信息)

1.6

0.00

1.6

0.00

0.00

0.00

0.00

2010507

专项普查活动(统计信息)

58

0.00

58

0.00

0.00

0.00

0.00

2010599

社会保障和就业支出

12.6096

12.6096

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

行政事业单位离退休

12.6096

12.6096

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

归口管理的行政单位离退休

12.6096

12.6096

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

一般公共服务支出

171.8427

171.8427

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

6.136

6.136

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

6.136

6.136

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

6.136

6.136

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

10.1581

10.1581

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

10.1581

10.1581

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

10.1581

10.1581

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。


4

财政拨款收支总体情况表

单位名称: 吴川市统计局

单位:万元

     

     

 

预算

 

预算

一、一般公共预算

200.7464

一、一般公共服务支出

171.8427

二、政府性基金预算

0.00

二、外交支出

0.00

三、国有资本经营预算

0.00

三、国防支出

0.00



四、公共安全支出

0.00



五、教育支出

0.00



六、科学技术支出

0.00



七、文化旅游体育与传媒支出

0.00



八、社会保障和就业支出

12.6096



九、卫生健康支出

6.136



十、节能环保支出

0.00



十一、城乡社区支出

0.00



十二、农林水支出

0.00



十三、交通运输支出

0.00



十四、资源勘探信息等支出

0.00



十五、商业服务业等支出

0.00



十六、金融支出

0.00



十七、援助其他地区支出

0.00



十八、自然资源海洋气象等支出

0.00



十九、住房保障支出

10.1581



二十、粮油物资储备支出

0.00



二十一、灾害防治及应急管理支出

0.00



二十二、其他支出

0.00

本年收入合计

200.7464

本年支出合计

200.7464



二十三、结转下年

0.00

收入总计

200.7464

支出总计

200.7464

注:表中功能分类科目,根据部门实际预算编制情况编列。


5

一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

单位名称: 吴川市统计局

单位:万元

功能科目名称

一般公共预算支出

小计

其中:基本支出

项目支出

 

0.00

0.00

0.00

[201]一般公共服务支出

171.8427

171.8427

0.00

[20105]统计信息事务

171.8427

171.8427

0.00

[2010501]  行政运行(统计信息)

112.2427

112.2427

0.00

[2010505]  专项统计业务(统计信息)

1.6

0.00

1.6

[2010507]  专项普查活动(统计信息)

58

0.00

58

[2010599]社会保障和就业支出

12.6096

12.6096

0.00

[208]行政事业单位离退休

12.6096

12.6096

0.00

[20805]  归口管理的行政单位离退休

12.6096

12.6096

0.00

[2080501]一般公共服务支出

171.8427

171.8427

0.00

[210]医疗卫生与计划生育支出

6.136

6.136

0.00

[21011]行政事业单位医疗

6.136

6.136

0.00

[2101101]  行政单位医疗

6.136

6.136

0.00

[221]住房保障支出

10.1581

10.1581

0.00

[22102]住房改革支出

10.1581

10.1581

0.00

[2210201]  住房公积金

10.1581

10.1581

0.00

注:表中功能分类科目,根据部门实际预算编制情况编列。


6

一般公共预算基本支出情况表(按经济分类款级科目)

单位名称: 吴川市统计局

单位:万元

部门预算支出经济科目

政府预算支出经济科目

预算


 

141.1464

[301]工资福利支出

[501]机关工资福利支出

115.7724

[30101]基本工资

[50101]工资奖金津补贴

44.7036

[30102]津贴补贴

[50101]工资奖金津补贴

38.3112

[30103]奖金

[50101]工资奖金津补贴

0.4875

[30110]职工基本医疗保险缴费

[50102]社会保障缴费

5.85

[30112]其他社会保障缴费

[50102]社会保障缴费

0.286

[30113]住房公积金

[50103]住房公积金

10.1581

[30199]其他工资福利支出

[50199]其他工资福利支出

15.976

[302]商品和服务支出

[502]机关商品和服务支出

12.8484

[30201]办公费

[50201]办公经费

1.0368

[30205]水费

[50201]办公经费

0.1728

[30206]电费

[50201]办公经费

0.3456

[30207]邮电费

[50201]办公经费

1.62

[30217]公务接待费

[50206]公务接待费

1.4

[30229]福利费

[50201]办公经费

0.1932

[30231]公务用车运行维护费

[50208]公务用车运行维护费

2.2

[30239]其他交通费用

[50201]办公经费

5.88

[303]对个人和家庭的补助

[509]对个人和家庭的补助

12.5256

[30302]退休费

[50905]离退休费

12.5256

注:表中经济分类科目,根据部门实际预算编制情况编列。


7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称: 吴川市统计局

单位:万元

     

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

行政经费

12.8484

12.8484

0.00

0.00

三公”经费

3.6

3.6

0.00

0.00

其中:(一)因公出国(境)支出

0.00

0.00

0.00

0.00

(二)公务用车购置及运行维护支出

2.2

2.2

0.00

0.00

1.公务用车购置

0.00

0.00

0.00

0.00

2.公务用车运行维护费

2.2

2.2

0.00

0.00

(三)公务接待费支出

1.4

1.4

0.00

0.00

注:行政经费为基本支出中的商品服务支出


8

政府性基金预算支出情况表

单位名称: 吴川市统计局

单位:万元

功能分类科目

政府性基金预算支出

科目编码

科目名称

小计

其中:基本支出

项目支出


 

0.00

0.00

0.00

注:本年度无政府性基金预算支出预算

第三部分 2019年部门预算情况说明

  1. 部门预算收支增减变化情况

   2019年本部门收入预算200.7464万元,比上年 减少34.03万元, 下降14.5%,主要原因是 对个人和家庭的补助较上年减少30.55万元 ;支出预算 200.7464万元,比上年 减少34.03万元, 下降14.5%,主要原因是 对个人和家庭的补助较上年减少30.55万元 。

  1. 三公”经费安排情况

   2019年本部门财政拨款安排“三公”经费3.6万元,比上年 增加0万元, 增长0%,主要原因是 与上年持平,无增减变化。其中:因公出国(境)费0万元,比上年 增加0万元, 增长0%,主要原因是 与上年持平,无增减变化 ;公务用车购置及运行费2.2万元(公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费2.2万元),比上年 增加0万元, 增长0%,主要原因是 与上年持平,无增减变化 ;公务接待费 1.4万元,比上年 增加0万元, 增长0%,主要原因是 与上年持平,无增减变化 。

  1. 机关运行经费安排情况

  机关运行经费是指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019年,本部门机关运行经费安排12.8484万元, 比上年 增加1.4万元, 增长12.2%,主要原因是 增加其他交通费用预算安排。

  1. 政府采购情况

   2019年本部门政府采购安排0万元,其中:货物类采购预算0万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算0万元等。

  1. 国有资产占有使用情况

   截至20190131日,本部门固定资产金额117.8138万元,分布构成情况为:房屋120平方米,车辆1辆,单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0万元,主要是 无

  1. 重点项目预算绩效目标情况

   2019年,本部门重点项目绩效目标情况如下:

项目

预算数

绩效目标

注:本单位2019年无重大项目预算绩效安排

第四部分 名词解释

   一、财政拨款收入:指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费(机关运行经费):指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费:指省直行政(参公)单位、事业单位用于因公出国(境)、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中:因公出国(境)经费具体包括公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。