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2019年广东省吴川市民政局部门决算

时间:2020-01-23 16:56:38 来源:本网
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第一部分 广东省吴川市民政局概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 广东省吴川市民政局2019年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 广东省吴川市民政局2019年部门决算情况说明

名词解释

第一部分 广东省吴川市民政局概况

部门主要职责

(一)贯彻执行国家、省和市有关民政工作的方针政策和法律法规,起草有关地方规范性文件,拟订全市民政事业发展规划,并组织实施和监督检查。

(二)负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、流浪乞讨及生活无着落人员救助工作,健全城乡社会救助体系。

(三)拟订行政区划、行政区域界线和地名管理的有关政策并监督实施;承担镇(街)和村(居)委会行政区域的设立、撤销、调整、更名和镇(街)界线变更,以及政府驻地迁移的审核报批;组织设置地名标志和管理地名档案;负责市内各级行政区域界线的勘定和管理工作;承办边界争议的调处事务;承担地名命名、更名、销名的审核工作;组织编制地名规划;规范地名标志和管理工作。

(四)贯彻落实城乡基层群众自治组织建设和城乡社区治理建设政策,指导实施城乡社区治理服务体系和治理能力建设,提出加强和改进城乡基层政权建设的建议,推动基层民主政治建设。

(五)贯彻落实婚姻管理政策,推进婚俗改革,指导婚姻服务机构管理工作。

(六)贯彻落实殡葬管理政策、服务规范,推进殡葬改革,指导殡葬服务机构管理工作。

(七)统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,拟订全市养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

(八)贯彻落实残疾人权益保护政策,统筹推进残疾人福利制度建设。

(九)贯彻落实儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策和标准,健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障机制。

(十)负责社会福利机构的监督管理,组织落实促进慈善事业发展政策,指导社会捐助工作,负责管理福利彩票销售工作,负责管理、使用、发放福利资金和民政事业费。

(十一)会同有关部门按规定拟订社会工作发展规划、志愿服务政策和职业规范,推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

(十二)承担全市社会组织(含社会团体、民办非企业单位、社会服务机构)进行依法登记管理和监督的责任。

(十三)贯彻落实党的人才发展政策,履行人才工作相关职责。

(十四)完成市委、市政府和湛江市民政局交办的其他任务。

(十五)职能转变。强化基本民生保障职能,为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务,促进资源向薄弱地区、领域、环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体,推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

(十六)职责分工

1.与市卫生健康局的有关职责分工。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,拟订养老服务体系建设规划、法规、政策、标准并组织实施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。市卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施,综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展,承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

2.与自然资源局的有关职责分工。市民政局会同市自然资源局组织编制公布行政区划信息的吴川市行政区划图。

部门决算单位构成

按照部门决算编报要求,纳入我部门(吴川市民政局)2019年部门决算编报范围的单位共9个,包括吴川市民政局本级和下属8个预算单位,分别是:吴川市福利院、吴川市殡仪馆、吴川市民政局婚姻登记中心、吴川市救助管理站(加挂吴川市未成年人保护中心牌子)、吴川市福利彩票发行中心、吴川市公墓园管理所、吴川市殡葬监察大队、吴川市养老服务中心。

第二部分 广东省吴川市民政局2019年部门决算表

1

收入支出决算总表

部门: 广东省吴川市民政局

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次


1

栏    次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

17822.08

一、一般公共服务支出

27

21.67

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

1015.59

二、外交支出

28

0.00

三、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

29

0.00

四、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

30

0.00

五、经营收入

5

0.00

五、教育支出

31

0.00

六、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

32

0.00

七、其他收入

7

20.77

七、文化旅游体育与传媒支出

33

0.00


8


八、社会保障和就业支出

34

17727.04


9


九、卫生健康支出

35

73.74


10


十、节能环保支出

36

0.00


11


十一、城乡社区支出

37

581.75


12


十二、农林水支出

38

0.00


13


十三、交通运输支出

39

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

40

0.00


15


十五、商业服务业等支出

41

0.00


16


十六、金融支出

42

0.00


17


十七、援助其他地区支出

43

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

44

0.00


19


十九、住房保障支出

45

55.48


20


二十、粮油物资储备支出

46

0.00


21


二十一、灾害防治及应急管理支出

47

59.13


22


二十二、其他支出

48

435.01

本年收入合计

23

18858.45

本年支出合计

49

18953.81

用事业基金弥补收支差额

24

0.00

结余分配

50

0.00

年初结转和结余

25

386.43

年末结转和结余

51

291.07

总计

26

19244.88

总计

52

19244.88

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

2

收入决算表

部门: 广东省吴川市民政局

单位:万元

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

18858.45

18837.68

0.00

0.00

0.00

0.00

20.77

201

一般公共服务支出

21.67

21.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

21.67

21.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

18.00

18.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

3.67

3.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

17653.95

17633.31

0.00

0.00

0.00

0.00

20.64

20802

民政管理事务

724.54

704.11

0.00

0.00

0.00

0.00

20.43

2080201

行政运行

586.72

566.28

0.00

0.00

0.00

0.00

20.43

2080202

一般行政管理事务

68.97

68.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080206

民间组织管理

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080207

行政区划和地名管理

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080208

基层政权和社区建设

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080299

其他民政管理事务支出

65.86

65.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

181.95

181.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

73.69

73.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

0.09

0.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

75.13

75.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

33.03

33.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

1557.23

1557.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.07

2080801

死亡抚恤

68.23

68.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080802

伤残抚恤

165.49

165.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080803

在乡复员、退伍军人生活补助

743.16

743.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.06

2080804

优抚事业单位支出

239.58

239.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080805

义务兵优待

0.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.01

2080806

农村籍退役士兵老年生活补助

127.97

127.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080899

其他优抚支出

212.78

212.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20809

退役安置

184.08

184.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080901

退役士兵安置

74.98

74.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080903

军队移交政府离退休干部管理机构

109.10

109.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20810

社会福利

1812.89

1812.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081001

儿童福利

679.84

679.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081002

老年福利

725.74

725.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081004

殡葬

211.00

211.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081005

社会福利事业单位

196.13

196.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081099

其他社会福利支出

0.18

0.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20811

残疾人事业

2731.34

2731.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081107

残疾人生活和护理补贴

2268.95

2268.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081199

其他残疾人事业支出

462.38

462.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20819

最低生活保障

9927.76

9927.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081901

城市最低生活保障金支出

1304.70

1304.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081902

农村最低生活保障金支出

8623.06

8623.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20820

临时救助

97.33

97.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082001

临时救助支出

62.33

62.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082002

流浪乞讨人员救助支出

35.00

35.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20821

特困人员救助供养

358.70

358.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082102

农村特困人员救助供养支出

358.70

358.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20825

其他生活救助

20.14

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.14

2082501

其他城市生活救助

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082502

其他农村生活救助

20.14

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.14

20828

退役军人管理事务

32.00

32.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082804

拥军优属

32.00

32.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

26.00

26.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

其他社会保障和就业支出

26.00

26.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

52.28

52.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.13

21002

公立医院

7.36

7.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100299

其他公立医院支出

7.36

7.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

24.69

24.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.13

2101101

行政单位医疗

1.90

1.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

22.78

22.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.13

21014

优抚对象医疗

20.23

20.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101401

优抚对象医疗补助

20.23

20.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

581.75

581.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

581.75

581.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

581.75

581.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

55.48

55.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

55.48

55.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

55.48

55.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

59.13

59.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

59.13

59.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240702

地方自然灾害生活补助

6.50

6.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240799

其他自然灾害生活救助支出

52.63

52.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

434.20

434.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

433.85

433.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

395.72

395.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296006

用于残疾人事业的彩票公益金支出

27.92

27.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296099

用于其他社会公益事业的彩票公益金支出

10.22

10.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

0.35

0.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2299901

其他支出

0.35

0.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

3

支出决算表

部门:广东省吴川市民政局

单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6


合计

18953.81

1030.38

17923.43

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

21.67

21.67

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

21.67

21.67

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

18.00

18.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

3.67

3.67

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

17727.04

930.73

16796.30

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

748.79

748.79

0.00

0.00

0.00

0.00

2080201

行政运行

610.96

610.96

0.00

0.00

0.00

0.00

2080202

一般行政管理事务

68.97

68.97

0.00

0.00

0.00

0.00

2080206

民间组织管理

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080207

行政区划和地名管理

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080208

基层政权和社区建设

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080299

其他民政管理事务支出

65.86

65.86

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

181.95

181.95

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

73.69

73.69

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

0.09

0.09

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

75.13

75.13

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

33.03

33.03

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

1605.62

0.00

1605.62

0.00

0.00

0.00

2080801

死亡抚恤

68.23

0.00

68.23

0.00

0.00

0.00

2080802

伤残抚恤

165.49

0.00

165.49

0.00

0.00

0.00

2080803

在乡复员、退伍军人生活补助

788.14

0.00

788.14

0.00

0.00

0.00

2080804

优抚事业单位支出

239.58

0.00

239.58

0.00

0.00

0.00

2080805

义务兵优待

3.42

0.00

3.42

0.00

0.00

0.00

2080806

农村籍退役士兵老年生活补助

127.97

0.00

127.97

0.00

0.00

0.00

2080899

其他优抚支出

212.78

0.00

212.78

0.00

0.00

0.00

20809

退役安置

184.64

0.00

184.64

0.00

0.00

0.00

2080901

退役士兵安置

75.54

0.00

75.54

0.00

0.00

0.00

2080903

军队移交政府离退休干部管理机构

109.10

0.00

109.10

0.00

0.00

0.00

20810

社会福利

1812.89

0.00

1812.89

0.00

0.00

0.00

2081001

儿童福利

679.84

0.00

679.84

0.00

0.00

0.00

2081002

老年福利

725.74

0.00

725.74

0.00

0.00

0.00

2081004

殡葬

211.00

0.00

211.00

0.00

0.00

0.00

2081005

社会福利事业单位

196.13

0.00

196.13

0.00

0.00

0.00

2081099

其他社会福利支出

0.18

0.00

0.18

0.00

0.00

0.00

20811

残疾人事业

2731.34

0.00

2731.34

0.00

0.00

0.00

2081107

残疾人生活和护理补贴

2268.95

0.00

2268.95

0.00

0.00

0.00

2081199

其他残疾人事业支出

462.38

0.00

462.38

0.00

0.00

0.00

20819

最低生活保障

9927.77

0.00

9927.77

0.00

0.00

0.00

2081901

城市最低生活保障金支出

1304.71

0.00

1304.71

0.00

0.00

0.00

2081902

农村最低生活保障金支出

8623.06

0.00

8623.06

0.00

0.00

0.00

20820

临时救助

97.33

0.00

97.33

0.00

0.00

0.00

2082001

临时救助支出

62.33

0.00

62.33

0.00

0.00

0.00

2082002

流浪乞讨人员救助支出

35.00

0.00

35.00

0.00

0.00

0.00

20821

特困人员救助供养

358.70

0.00

358.70

0.00

0.00

0.00

2082102

农村特困人员救助供养支出

358.70

0.00

358.70

0.00

0.00

0.00

20825

其他生活救助

20.00

0.00

20.00

0.00

0.00

0.00

2082501

其他城市生活救助

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082502

其他农村生活救助

20.00

0.00

20.00

0.00

0.00

0.00

20828

退役军人管理事务

32.00

0.00

32.00

0.00

0.00

0.00

2082804

拥军优属

32.00

0.00

32.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

26.01

0.00

26.01

0.00

0.00

0.00

2089901

其他社会保障和就业支出

26.01

0.00

26.01

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

73.74

22.15

51.60

0.00

0.00

0.00

21002

公立医院

7.36

0.00

7.36

0.00

0.00

0.00

2100299

其他公立医院支出

7.36

0.00

7.36

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

22.15

22.15

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

1.90

1.90

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

20.25

20.25

0.00

0.00

0.00

0.00

21014

优抚对象医疗

44.24

0.00

44.24

0.00

0.00

0.00

2101401

优抚对象医疗补助

44.24

0.00

44.24

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

581.75

0.00

581.75

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

581.75

0.00

581.75

0.00

0.00

0.00

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

581.75

0.00

581.75

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

55.48

55.48

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

55.48

55.48

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

55.48

55.48

0.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

59.13

0.00

59.13

0.00

0.00

0.00

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

59.13

0.00

59.13

0.00

0.00

0.00

2240702

地方自然灾害生活补助

6.50

0.00

6.50

0.00

0.00

0.00

2240799

其他自然灾害生活救助支出

52.63

0.00

52.63

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

435.01

0.35

434.66

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

434.66

0.00

434.66

0.00

0.00

0.00

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

396.52

0.00

396.52

0.00

0.00

0.00

2296006

用于残疾人事业的彩票公益金支出

27.92

0.00

27.92

0.00

0.00

0.00

2296099

用于其他社会公益事业的彩票公益金支出

10.22

0.00

10.22

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

0.35

0.35

0.00

0.00

0.00

0.00

2299901

其他支出

0.35

0.35

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

4

财政拨款收入支出决算总表

部门: 广东省吴川市民政局

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次


1

栏    次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

17822.08

一、一般公共服务支出

28

21.67

21.67

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

1015.59

二、外交支出

39

0.00

0.00

0.00


3


三、国防支出

30

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

31

0.00

0.00

0.00


5


五、教育支出

32

0.00

0.00

0.00


6


六、科学技术支出

33

0.00

0.00

0.00


7


七、文化旅游体育与传媒支出

34

0.00

0.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

35

17682.29

17682.29

0.00


9


九、卫生健康支出

36

73.74

73.74

0.00


10


十、节能环保支出

37

0.00

0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

38

581.75

0.00

581.75


12


十二、农林水支出

39

0.00

0.00

0.00


13


十三、交通运输支出

40

0.00

0.00

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

42

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

44

0.00

0.00

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

45

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

46

55.48

55.48

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

47

0.00

0.00

0.00


21


二十一、灾害防治及应急管理支出

48

59.13

59.13

0.00


22


二十二、其他支出

49

435.01

0.35

434.66

本年收入合计

23

18837.68

本年支出合计

50

18909.06

17892.66

1016.40

年初财政拨款结转和结余

24

119.82

年末财政拨款结转和结余

51

48.44

48.44

0.00

一般公共预算财政拨款

25

119.02


52




政府性基金预算财政拨款

26

0.81


53




总计

27

18957.50

总计

54

18957.50

17941.10

1016.40

注:本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门: 广东省吴川市民政局

单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3


合计

17892.66

985.70

16906.96

201

一般公共服务支出

21.67

21.67

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

21.67

21.67

0.00

2010301

行政运行

18.00

18.00

0.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

3.67

3.67

0.00

208

社会保障和就业支出

17682.29

886.06

16796.23

20802

民政管理事务

704.11

704.11

0.00

2080201

行政运行

566.28

566.28

0.00

2080202

一般行政管理事务

68.97

68.97

0.00

2080206

民间组织管理

1.00

1.00

0.00

2080207

行政区划和地名管理

1.00

1.00

0.00

2080208

基层政权和社区建设

1.00

1.00

0.00

2080299

其他民政管理事务支出

65.86

65.86

0.00

20805

行政事业单位离退休

181.95

181.95

0.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

73.69

73.69

0.00

2080502

事业单位离退休

0.09

0.09

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

75.13

75.13

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

33.03

33.03

0.00

20808

抚恤

1605.55

0.00

1605.55

2080801

死亡抚恤

68.23

0.00

68.23

2080802

伤残抚恤

165.49

0.00

165.49

2080803

在乡复员、退伍军人生活补助

788.08

0.00

788.08

2080804

优抚事业单位支出

239.58

0.00

239.58

2080805

义务兵优待

3.41

0.00

3.41

2080806

农村籍退役士兵老年生活补助

127.97

0.00

127.97

2080899

其他优抚支出

212.78

0.00

212.78

20809

退役安置

184.64

0.00

184.64

2080901

退役士兵安置

75.54

0.00

75.54

2080903

军队移交政府离退休干部管理机构

109.10

0.00

109.10

20810

社会福利

1812.89

0.00

1812.89

2081001

儿童福利

679.84

0.00

679.84

2081002

老年福利

725.74

0.00

725.74

2081004

殡葬

211.00

0.00

211.00

2081005

社会福利事业单位

196.13

0.00

196.13

2081099

其他社会福利支出

0.18

0.00

0.18

20811

残疾人事业

2731.34

0.00

2731.34

2081107

残疾人生活和护理补贴

2268.95

0.00

2268.95

2081199

其他残疾人事业支出

462.38

0.00

462.38

20819

最低生活保障

9927.77

0.00

9927.77

2081901

城市最低生活保障金支出

1304.71

0.00

1304.71

2081902

农村最低生活保障金支出

8623.06

0.00

8623.06

20820

临时救助

97.33

0.00

97.33

2082001

临时救助支出

62.33

0.00

62.33

2082002

流浪乞讨人员救助支出

35.00

0.00

35.00

20821

特困人员救助供养

358.70

0.00

358.70

2082102

农村特困人员救助供养支出

358.70

0.00

358.70

20825

其他生活救助

20.00

0.00

20.00

2082501

其他城市生活救助

0.00

0.00

0.00

2082502

其他农村生活救助

20.00

0.00

20.00

20828

退役军人管理事务

32.00

0.00

32.00

2082804

拥军优属

32.00

0.00

32.00

20899

其他社会保障和就业支出

26.01

0.00

26.01

2089901

其他社会保障和就业支出

26.01

0.00

26.01

210

卫生健康支出

73.74

22.15

51.60

21002

公立医院

7.36

0.00

7.36

2100299

其他公立医院支出

7.36

0.00

7.36

21011

行政事业单位医疗

22.15

22.15

0.00

2101101

行政单位医疗

1.90

1.90

0.00

2101102

事业单位医疗

20.25

20.25

0.00

21014

优抚对象医疗

44.24

0.00

44.24

2101401

优抚对象医疗补助

44.24

0.00

44.24

221

住房保障支出

55.48

55.48

0.00

22102

住房改革支出

55.48

55.48

0.00

2210201

住房公积金

55.48

55.48

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

59.13

0.00

59.13

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

59.13

0.00

59.13

2240702

地方自然灾害生活补助

6.50

0.00

6.50

2240799

其他自然灾害生活救助支出

52.63

0.00

52.63

229

其他支出

0.35

0.35

0.00

22999

其他支出

0.35

0.35

0.00

2299901

其他支出

0.35

0.35

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门: 广东省吴川市民政局

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类
科目编码

科目名称

金额

经济分类
科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

735.42

302

商品和服务支出

110.03

30101

基本工资

409.85

30201

办公费

63.57

30102

津贴补贴

50.45

30202

印刷费

0.00

30103

奖金

0.00

30203

咨询费

0.00

30106

伙食补助费

0.00

30204

手续费

0.00

30107

绩效工资

83.34

30205

水费

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

75.13

30206

电费

0.00

30109

职业年金缴费

33.03

30207

邮电费

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

22.15

30208

取暖费

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

0.00

30209

物业管理费

0.00

30112

其他社会保障缴费

0.00

30211

差旅费

3.13

30113

住房公积金

55.48

30212

因公出国(境)费用

0.00

30114

医疗费

0.00

30213

维修()

0.00

30199

其他工资福利支出

5.98

30214

租赁费

0.00

303

对个人和家庭的补助

140.25

30215

会议费

0.00

30301

离休费

0.00

30216

培训费

0.00

30302

退休费

13.44

30217

公务接待费

1.47

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

30304

抚恤金

0.00

30224

被装购置费

0.00

30305

生活补助

126.81

30225

专用燃料费

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

27.36

30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

0.00

30309

奖励金

0.00

30229

福利费

0.74

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助

0.00

30239

其他交通费用

13.76




30240

税金及附加费用

0.00




30299

其他商品和服务支出

0.00




307

债务利息及费用支出

0.00




30701

国内债务付息

0.00




30702

国外债务付息

0.00




310

资本性支出

0.00




31001

房屋建筑物购建

0.00




31002

办公设备购置

0.00




31003

专用设备购置

0.00




31005

基础设施建设

0.00




31006

大型修缮

0.00




31007

信息网络及软件购置更新

0.00




31008

物资储备

0.00




31009

土地补偿

0.00




31010

安置补助

0.00




31011

地上附着物和青苗补偿

0.00




31012

拆迁补偿

0.00




31013

公务用车购置

0.00




31019

其他交通工具购置

0.00




31021

文物和陈列品购置

0.00




31022

无形资产购置

0.00




31099

其他资本性支出

0.00




399

其他支出

0.00




39906

赠与

0.00




39907

国家赔偿费用支出

0.00




39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00




39999

其他支出

0.00


人员经费合计

875.68


公用经费合计

110.03

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门: 广东省吴川市民政局

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费




小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

18.20

0.00

13.20

0.00

13.20

5.00

5.22

0.00

3.75

0.00

3.75

1.47

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门: 广东省吴川市民政局

单位:万元

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6


合计

0.81

1015.59

1016.40

0.00

1016.40

0.00

212

城乡社区支出

0.00

581.75

581.75

0.00

581.75

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

0.00

581.75

581.75

0.00

581.75

0.00

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

0.00

581.75

581.75

0.00

581.75

0.00

229

其他支出

0.81

433.85

434.66

0.00

434.66

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

0.81

433.85

434.66

0.00

434.66

0.00

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

0.81

395.71

396.52

0.00

396.52

0.00

2296006

用于残疾人事业的彩票公益金支出

0.00

27.92

27.92

0.00

27.92

0.00

2296099

用于其他社会公益事业的彩票公益金支出

0.00

10.22

10.22

0.00

10.22

0.00

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

广东省吴川市民政局2019年部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况说明

(一)年度收入总体情况

广东省吴川市民政局2019年度总收入19244.88万元,其中本年收入18858.45万元。具体情况如下:

一般公共预算财政拨款收入17822.08万元,比上年决算数减少2336.8万元,下降11.6%,主要变动情况:机构改革后,部分机构、部分人员划归吴川市退役军人事务局,导致工资、津贴、补贴等人员经费和日常公共经费总收入减少。

政府性基金预算财政拨款收入1015.59万元,比上年决算数增加510.32万元,增长101.0%,主要变动情况:残疾人事业建设、双百镇街社会工作服务站建设、养老服务体系建设等资金增加

3.上级补助收入0万元,与上年决算数持平。

4.事业收入0万元,与上年决算数持平。

5.经营收入0万元,与上年决算数持平。

6.附属单位上缴收入0万元,与上年决算数持平。

7.其他收入20.77万元,比上年决算数减少273.82万元,下降92.9%,主要变动情况:上年其他收入294.59万元,含法院执行20011190】号文款247.67万元,是“花园酒店”土地拍卖失败归还本金利息款

(二)年度支出总体情况

广东省吴川市民政局2019年度总支出19244.88万元,其中本年支出18953.81万元。具体情况如下:

1.基本支出1030.38万元,比上年决算数减少151.1万元,下降12.8%,主要变动情况:机构改革后,部分机构、部分人员划归吴川市退役军人事务局,导致工资、津贴、补贴等人员经费和日常公共经费总支出减少。

2.项目支出17923.43万元,比上年决算数减少1727.96万元,下降8.8%,主要变动情况:机构改革后,优抚安置、拥军优属等职能划归吴川市退役军人事务局,相应的专项资金支出减少。

3.上缴上级支出0万元,与上年决算数持平。

4.经营支出0万元,与上年决算数持平。

5.对附属单位补助支出0万元,与上年决算数持平。

二、2019年度财政拨款收入支出总表说明

(一)2019年度财政拨款收入说明

广东省吴川市民政局2019年度财政拨款收入合计18837.68万元。其中:一般公共预算财政拨款收入17822.08万元,比上年决算数减少2336.8万元,下降11.6%,主要变动情况:机构改革后,部分机构、部分人员划归吴川市退役军人事务局,导致工资、津贴、补贴等人员经费和日常公共经费总收入减少;政府性基金预算财政拨款收入1015.59万元,比上年决算数增加510.32万元,增长101.0%;主要变动情况:残疾人事业建设、双百镇街社会工作服务站建设、养老服务体系建设等资金增加。

(二)2019年度财政拨款支出说明

广东省吴川市民政局2019年度财政拨款支出合计18909.06万元。其中:一般公共预算财政拨款支出17892.66万元,比年初预算数增加16733.81万元,增长1444.0%;主要变动情况:根据工作需要,经报请批准,增加了人员经费、日常公用经费的支出;政府性基金预算财政拨款支出1016.4万元,比年初预算数增加1016.4万元,增长率--(年初预算数基数为0,不可比);主要变动情况:残疾人事业建设、双百镇街社会工作服务站建设、养老服务体系建设等资金增加

三、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广东省吴川市民政局2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.22万元,完成预算18.2万元的28.68%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0万元的0%;公务用车购置及运行费支出决算为3.75万元,完成预算13.2万元的28.41%;公务接待费支出决算为1.47万元,完成预算5万元的29.4%

2019年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况:认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出3.75万元71.84%;公务接待费支出1.47万元,占28.16%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排局(部、委、办)机关及下属0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括:

2.公务用车购置及运行维护费支出3.75万元,其中:公务用车购置支出为0万元,2019年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出3.75万元,2019年局(部、委、办)机关及下属3个单位公务用车保有量为5辆,主要用于民政局下乡巡查及殡葬执法用车等。

3.公务接待费支出1.47万元,主要用于上级检查和地方交流工作等。2019年,吴川市民政局共接待国外来访团组0个,来访外宾0人次;发生国内接待22次,接待人数共184人,主要包括上级检查和地方交流工作等。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年本部门机关运行经费支出110.03万元,比预算数增加110.03万元,增长率--预算数基数为0,不可比)。主要增减变动情况是:一般公共预算财政拨款日常公用经费。

(二)政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占用情况

截至20191231日,本部门共有车辆5辆,其中,岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车5辆,其他用车主要是民政局下乡巡查及殡葬执法用车等。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。2019年度我部门尚未开展项目绩效评价管理工作。

绩效自评结果。2019年度我部门尚未开展项目绩效评价管理工作。

名词解释

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配:指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2