目
录
第一部分广东省吴川市民政局
概况
主要职责
部门预算构成
第二部分 2019年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)
六、一般公共预算基本支出情况表(按经济分类款级科目)
七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
八、政府性基金预算支出情况表
第三部分 2019年部门预算情况说明
第四部分
名词解释
第一部分
广东省吴川市民政局概况
主要职责
(一)贯彻执行国家、省和市有关民政工作的方针政策和法律法规,起草有关地方规范性文件,拟订全市民政事业发展规划,并组织实施和监督检查。
(二)负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、流浪乞讨及生活无着落人员救助工作,健全城乡社会救助体系。
(三)拟订行政区划、行政区域界线和地名管理的有关政策并监督实施;承担镇(街)和村(居)委会行政区域的设立、撤销、调整、更名和镇(街)界线变更,以及政府驻地迁移的审核报批;组织设置地名标志和管理地名档案;负责市内各级行政区域界线的勘定和管理工作;承办边界争议的调处事务;承担地名命名、更名、销名的审核工作;组织编制地名规划;规范地名标志和管理工作。
(四)贯彻落实城乡基层群众自治组织建设和城乡社区治理建设政策,指导实施城乡社区治理服务体系和治理能力建设,提出加强和改进城乡基层政权建设的建议,推动基层民主政治建设。
(五)贯彻落实婚姻管理政策,推进婚俗改革,指导婚姻服务机构管理工作。
(六)贯彻落实殡葬管理政策、服务规范,推进殡葬改革,指导殡葬服务机构管理工作。
(七)统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,拟订全市养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。
(八)贯彻落实残疾人权益保护政策,统筹推进残疾人福利制度建设。
(九)贯彻落实儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策和标准,健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障机制。
(十)负责社会福利机构的监督管理,组织落实促进慈善事业发展政策,指导社会捐助工作,负责管理福利彩票销售工作,负责管理、使用、发放福利资金和民政事业费。
(十一)会同有关部门按规定拟订社会工作发展规划、志愿服务政策和职业规范,推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。
(十二)承担全市社会组织(含社会团体、民办非企业单位、社会服务机构)进行依法登记管理和监督的责任。
(十三)贯彻落实党的人才发展政策,履行人才工作相关职责。
(十四)完成市委、市政府和湛江市民政局交办的其他任务。
(十五)职能转变。强化基本民生保障职能,为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务,促进资源向薄弱地区、领域、环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体,推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。
(十六)职责分工
1.与市卫生健康局的有关职责分工。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,拟订养老服务体系建设规划、法规、政策、标准并组织实施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。市卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施,综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展,承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。
2.与自然资源局的有关职责分工。市民政局会同市自然资源局组织编制公布行政区划信息的吴川市行政区划图。
部门预算构成
本部门预算为汇总预算,包括:吴川市民政局本级预算,以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括:吴川市福利院、吴川市殡仪馆、吴川市民政局婚姻登记中心、吴川市救助管理站、光荣院、吴川市福利彩票中心、吴川市金狮岭公墓、吴川市殡葬监察大队、吴川市养老服务中心。(注:下属单位预算部分只做人员工资、津贴、社保部分预算)
根据上述职责,市民政局设7个内设机构:
(
一)办公室。负责文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作;承担信息、安全、保密、信访、政务公开、新闻宣传等工作;负责本局行政审批改革工作;承担机关有关规范性文件的合法性审核和行政复议、行政应诉相关工作;指导民政系统行政执法工作;会同有关部门起草有关地方性规章草案,承担民政法制宣传等工作;负责局机关和指导直属单位的人事管理、机构编制、劳动工资和离退休人员服务工作;会同有关方面按规定拟订社会工作发展规划、政策和职业规范;推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设,承担民政科技管理工作。
(二)计划财务股。拟订民政事业发展规划和民政基础设施建设标准;承担本级及全市民政事业经费专业项目绩效评价管理工作,监督民政事业经费的管理和使用;负责局机关和指导直属单位审计工作;承办机关及直属单位民政事业经费的预决算、固定资产和日常财务管理工作;承担民政统计管理工作;负责社会捐赠财(物)财务管理工作。
(三)社会救助股。拟订社会救助规划、政策和标准,健全城乡社会救助体系;组织实施城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助工作;指导乡镇农村敬老院建设和服务管理;参与拟订医疗、住房、教育、司法等相关救助办法;承办最低生活保障投入资金的分配和监管工作;指导各地最低生活保障工作。
(四)基层政权和社区建设地名股。提出加强和改进城乡基层政权建设的建议;推动基层民主政治建设;指导村(居)民委员会建设及村(居)民自治工作;指导监督村务公开工作;拟订城乡社区建设的政策并指导实施;指导城乡社区服务体系建设。
拟订行政区划、行政区域界线和地名管理的有关政策并监督实施;承担镇(街)和村(居)委会行政区域的设立、撤销、调整、更名和镇(街)界线变更,以及政府驻地迁移的审核报批;组织设置地名标志和管理地名档案;指导镇(街)行政区域界线的勘定和管理工作;承办边界争议的调处事务;承担地名命名、更名、销名的审核工作;组织编制地名规划,规范地名标志和管理工作。
(五)社会福利和慈善事业股。拟订社会福利事业发展规划、政策和标准;拟订城乡社会福利机构设置规划和管理办法,指导社会福利机构建设;承担本级福利彩票公益金的管理、使用、发放工作;组织拟订促进慈善事业发展政策;组织和指导社会捐助工作;负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,拟订当地养老服务体系建设规划、标准并组织实施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作;协调推进农村留守老年人关爱服务工作;负责贯彻落实残疾人权益保护政策,统筹推进残疾人福利制度建设。
(六)社会事务股。贯彻落实婚姻和殡葬管理政策,推进婚俗和殡葬改革;承担全市经营性公墓的管理与审核以及婚姻、殡葬行业职业技能建设工作;指导全市婚姻登记信息管理工作;指导救助管理站对流浪乞讨及生活无着落人员救助工作;指导婚姻、殡葬、救助服务机构管理工作。贯彻落实儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策和标准,健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障机制,拟订儿童收养政策,承办收养登记管理、涉外儿童收养登记工作,指导儿童福利、收养登记机构管理工作。
(七)社会组织管理办公室。负责全市性社会组织的审批、登记和管理工作。进一步加强全市社会组织建设,坚持改革创新,坚持放管并重,坚持积极稳妥推进,充分发挥社会组织服务社会、服务群众、服务行业的积极作用。严格依法管理,转变监管方式,强化事中事后监管,建立健全社会组织信息公开、抽查审计、评估评价、联合监管、随机检查和守信激励与失信惩戒等制度机制,促进社会组织健康有序发展。
第二部分
2019年部门预算表
表1 |
收支总体情况表 |
单位名称:
吴川市民政局
|
单位:万元 |
收
入 |
支
出 |
项
目 |
预算 |
项
目 |
预算 |
一、财政拨款 |
1031.85 |
一、一般公共服务支出 |
0.00 |
二、财政专户拨款 |
127 |
二、外交支出 |
0.00 |
三、其他资金 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
|
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
|
|
八、社会保障和就业支出 |
1059.32 |
|
|
九、卫生健康支出 |
22.65 |
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
十九、住房保障支出 |
76.88 |
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
|
|
二十二、其他支出 |
0.00 |
本年收入合计 |
1158.85 |
本年支出合计 |
1158.85 |
四、上级补助收入 |
0.00 |
二十三、对附属单位补助支出 |
0.00 |
五、附属单位上缴收入 |
0.00 |
二十四、上缴上级支出 |
0.00 |
六、用事业基金弥补收支差额 |
0.00 |
二十五、结转下年 |
0.00 |
收入总计 |
1158.85 |
支出总计 |
1158.85 |
注:财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
表2 |
收入总体情况表 |
单位名称:
吴川市民政局
|
单位:万元 |
功能分类科目 |
合计 |
财政拨款收入 |
财政专户拨款收入 |
其他资金收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
科目编码 |
科目名称 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
教育收费 |
其他专户收入拨款 |
事业收入 |
经营收入 |
其他收入 |
|
合计 |
1158.85 |
1031.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
127.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
1059.32 |
932.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
127.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20802 |
民政管理事务 |
735.44 |
702.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
32.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080201 |
行政运行(民政管理) |
318.70 |
296.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080802 |
一般行政管理事务(民政管理) |
339.25 |
331.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080206 |
民间组织管理(民政管理) |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080207 |
行政区划和地名管理(民政管理) |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080208 |
基层政权和社区建设(民政管理) |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080299 |
其他民政管理事务支出(民政管理) |
74.49 |
70.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位离退休 |
45.48 |
45.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
32.01 |
32.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080502 |
事业单位离退休 |
13.47 |
13.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20808 |
抚恤 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080804 |
优抚事业单位支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20810 |
社会福利 |
212.40 |
118.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
94.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2081004 |
殡葬 |
200.20 |
110.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
90.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2081005 |
社会福利事业单位 |
10.20 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2081099 |
其他社会福利支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20820 |
临时救助 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2082002 |
流浪乞讨人员救助支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20828 |
退役军人管理事务 |
58.00 |
58.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2082804 |
拥军优属 |
58.00 |
58.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
卫生健康支出 |
22.65 |
22.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
22.65 |
22.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101102 |
事业单位医疗(行政事业单位医疗) |
22.65 |
22.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
76.87 |
76.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
76.87 |
76.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
76.87 |
76.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注:**
表3 |
支出总体情况表 |
单位名称:
吴川市民政局
|
单位:万元 |
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
对附属单位补助支出 |
上缴上级支出 |
结转下年 |
科目编码 |
科目名称 |
|
合计 |
1158.85 |
802.96 |
355.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
1059.32 |
703.43 |
355.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20802 |
民政管理事务 |
735.44 |
657.95 |
77.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080201 |
行政运行(民政管理) |
318.70 |
318.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080802 |
一般行政管理事务(民政管理) |
339.25 |
339.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080206 |
民间组织管理(民政管理) |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080207 |
行政区划和地名管理(民政管理) |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080208 |
基层政权和社区建设(民政管理) |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080299 |
其他民政管理事务支出(民政管理) |
74.49 |
0.00 |
74.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位离退休 |
45.48 |
45.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
32.01 |
32.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080502 |
事业单位离退休 |
13.47 |
13.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20808 |
抚恤 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080804 |
优抚事业单位支出 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20810 |
社会福利 |
212.40 |
0.00 |
212.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2081004 |
殡葬 |
200.20 |
0.00 |
200.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2081005 |
社会福利事业单位 |
10.20 |
0.00 |
10.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2081099 |
其他社会福利支出 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20820 |
临时救助 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2082002 |
流浪乞讨人员救助支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20828 |
退役军人管理事务 |
58.00 |
0.00 |
58.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2082804 |
拥军优属 |
58.00 |
0.00 |
58.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
卫生健康支出 |
22.65 |
22.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
22.65 |
22.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101102 |
事业单位医疗(行政事业单位医疗) |
22.65 |
22.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
76.87 |
76.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
76.87 |
76.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
76.87 |
76.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注:**
表4 |
财政拨款收支总体情况表 |
单位名称:
吴川市民政局
|
单位:万元 |
收
入 |
支
出 |
项
目 |
预算 |
项
目 |
预算 |
一、一般公共预算 |
1031.85 |
一、一般公共服务支出 |
0.00 |
二、政府性基金预算 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
三、国有资本经营预算 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
|
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
|
|
八、社会保障和就业支出 |
932.32 |
|
|
九、卫生健康支出 |
22.65 |
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
十九、住房保障支出 |
76.88 |
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
|
|
二十二、其他支出 |
0.00 |
本年收入合计 |
1031.85 |
本年支出合计 |
1031.85 |
|
|
二十三、结转下年 |
0.00 |
收入总计 |
1031.85 |
支出总计 |
1031.85 |
注:表中功能分类科目,根据各部门实际预算编制情况编列。
表5 |
一般公共预算支出情况表(按功能分类科目) |
单位名称:
吴川市民政局
|
单位:万元 |
功能科目名称 |
一般公共预算支出 |
小计 |
其中:基本支出 |
项目支出 |
合
计 |
1031.85 |
773.78 |
258.07 |
[208]社会保障和就业支出 |
932.32 |
674.25 |
258.07 |
[20802]民政管理事务 |
702.64 |
628.76 |
73.87 |
[2080201]行政运行(民政管理) |
296.90 |
296.90 |
0.00 |
[2080202]一般行政管理事务(民政管理) |
331.86 |
331.86 |
0.00 |
[2080206]民间组织管理(民政管理) |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
[2080207]行政区划和地名管理(民政管理) |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
[2080208]基层政权和社区建设(民政管理) |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
[2080299]其他民政管理事务支出(民政管理) |
70.87 |
0.00 |
70.87 |
[20805]行政事业单位离退休 |
45.48 |
45.48 |
0.00 |
[2080501]归口管理的行政单位离退休 |
32.01 |
32.01 |
0.00 |
[2080502]事业单位离退休 |
13.47 |
13.47 |
0.00 |
[20808]抚恤 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
[2080804]优抚事业单位支出 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
[20810]社会福利 |
118.20 |
0.00 |
118.20 |
[2081004]殡葬 |
110.20 |
0.00 |
110.20 |
[2081005]社会福利事业单位 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
[2081099]其他社会福利支出 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
[20820]临时救助 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
[2082002]流浪乞讨人员救助支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
[20828]退役军人管理事务 |
58.00 |
0.00 |
58.00 |
[2082804]拥军优属 |
58.00 |
0.00 |
58.00 |
[210]卫生健康支出 |
22.65 |
22.65 |
0.00 |
[21011]行政事业单位医疗 |
22.65 |
22.65 |
0.00 |
[2101102]事业单位医疗(行政事业单位医疗) |
22.65 |
22.65 |
0.00 |
[221]住房保障支出 |
76.87 |
76.87 |
0.00 |
[22102]住房改革支出 |
76.87 |
76.87 |
0.00 |
[2210201]住房公积金 |
76.87 |
76.87 |
0.00 |
注:**
表6 |
一般公共预算基本支出情况表(按经济分类款级科目) |
单位名称:
吴川市民政局
|
单位:万元 |
部门预算支出经济科目 |
政府预算支出经济科目 |
预算 |
|
合
计 |
773.78 |
[301]工资福利支出 |
[501]机关工资福利支出 |
305.62 |
[30101]基本工资 |
[50101]工资奖金津补贴 |
110.13 |
[30102]津贴补贴 |
[50101]工资奖金津补贴 |
104.32 |
[30103]奖金 |
[50101]工资奖金津补贴 |
1.24 |
[30110]职工基本医疗保险缴费 |
[50102]社会保障缴费 |
14.63 |
[30112]其他社会保障缴费 |
[50102]社会保障缴费 |
0.73 |
[30113]住房公积金 |
[50103]住房公积金 |
41.82 |
[30199]其他工资福利支出 |
[50199]其他工资福利支出 |
32.74 |
[301]工资福利支出 |
[505]对事业单位经常性补助 |
389.12 |
[30101]基本工资 |
[50501]工资福利支出 |
148.40 |
[30102]津贴补贴 |
[50501]工资福利支出 |
55.14 |
[30103]奖金 |
[50501]工资福利支出 |
1.99 |
[30107]绩效工资 |
[50501]工资福利支出 |
98.23 |
[30110]职工基本医疗保险缴费 |
[50501]工资福利支出 |
20.48 |
[30112]其他社会保障缴费 |
[50501]工资福利支出 |
2.17 |
[30113]住房公积金 |
[50501]工资福利支出 |
35.05 |
[30199]其他工资福利支出 |
[50501]工资福利支出 |
27.66 |
[302]商品和服务支出 |
[502]机关商品和服务支出 |
25.41 |
[30217]公务接待费 |
[50206]公务接待费 |
5.00 |
[30229]福利费 |
[50201]办公经费 |
0.49 |
[30239]其他交通费用 |
[50201]办公经费 |
19.92 |
[302]商品和服务支出 |
[505]对事业单位经常性补助 |
0.54 |
[30229]福利费 |
[50502]商品和服务支出 |
0.54 |
[303]对个人和家庭的补助 |
[509]对个人和家庭的补助 |
39.71 |
[30302]退休费 |
[50905]离退休费 |
31.80 |
[30305]生活补助 |
[50901]社会福利和救助 |
7.91 |
[303]对个人和家庭的补助 |
[509]对个人和家庭的补助 |
13.38 |
[30302]退休费 |
[50905]离退休费 |
13.38 |
注:**
表7 |
财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 |
单位名称:
吴川市民政局
|
单位:万元 |
项
目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
行政经费 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
“三公”经费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:(一)因公出国(境)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
(二)公务用车购置及运行维护支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.公务用车购置 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.公务用车运行维护费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
(三)公务接待费支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
注:**
表8 |
政府性基金预算支出情况表 |
单位名称:
吴川市民政局
|
单位:万元 |
功能分类科目 |
政府性基金预算支出 |
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
其中:基本支出 |
项目支出 |
|
合
计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注:**
第三部分
2019年部门预算情况说明
部门预算收支增减变化情况
2019年本部门收入预算1158.85万元,比上年
减少47.31万元,
下降3.92%,主要原因是
厉行勤俭节约,增收节支原则
;支出预算 1158.85万元,比上年
减少47.31万元,
下降3.92%,主要原因是
厉行勤俭节约,增收节支原则。
“三公”经费安排情况
2019年本部门财政拨款安排“三公”经费5万元,比上年
减少14.7万元,
下降74.62%,主要原因是
厉行勤俭节约,增收节支原则。其中:因公出国(境)费0万元,比上年
减少0万元,
下降0%,主要原因是
与上年持平,无增减变化
;公务用车购置及运行费0万元(公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元),比上年
减少8.8万元,
下降100%,主要原因是
认真贯彻落实中央八项规定精神,厉行节约,从严控制公务用车开支
;公务接待费 5万元,比上年
减少5.9万元,
下降54.13%,主要原因是
认真贯彻落实中央八项规定精神,厉行节约,从严控制公务接待开支
。
机关运行经费安排情况
机关运行经费是指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019年,本部门机关运行经费安排25.94万元,
比上年 减少35.38万元,
下降57.7%,主要原因是
实行厉行节约,严格控制机关运行经费的支出
政府采购情况
2019年本部门政府采购安排0万元,其中:货物类采购预算0万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算0万元等。
国有资产占有使用情况
截至2019年4月30日,本部门固定资产金额1702.10万元,分布构成情况为:房屋3917.80平方米,车辆6辆,单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产10万元,主要是
办公桌、椅及办公设备电脑等。
重点项目预算绩效目标情况
2019年,本部门重点项目绩效目标情况如下:
项目 |
预算数 |
绩效目标 |
…… |
…… |
…… |
…… |
…… |
…… |
注:2019年我单位没有重点项目预算,因为项目预算资金没有达到列入绩效目标考核的项目口径资金。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入:指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
九、行政经费(机关运行经费):指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。
十、“三公”经费:指省直行政(参公)单位、事业单位用于因公出国(境)、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中:因公出国(境)经费具体包括公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。
【说明:本项为必须公开内容,可解释本部门预算特有的较为专业的名词,或是财政预算编制方面名词(以下名词解释供参考,各部门可以根据实际情况自行增加)】