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2018年广东省吴川市民政局部门决算公开数据

时间:2019-02-20 11:41:21 来源:本网
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2018年广东省吴川市民政局部门决算报告


目       录

第一部分  广东省吴川市民政局概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分  广东省吴川市民政局2018年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  广东省吴川市民政局2018年部门决算情况说明

名词解释

第一部分  广东省吴川市民政局概况

(一)部门主要职责

广东省吴川市民政局的主要职能是救灾救济、社会救助、基层民主政治建设、优抚安置、拥军优属、婚姻登记管理、殡葬管理、区划地名、老龄事务等。  

(二)部门决算单位构成

按照部门决算编报要求,纳入我部门(吴川市民政局)2018年部门决算编报范围的单位共6个,包括局本级和下属5个预算单位,分别是吴川市民政局、吴川市福利院、吴川市殡仪馆、吴川市民政局婚姻登记中心、吴川市救助管理站(光荣院)、吴川市殡葬监察大队。  

第二部分  广东省吴川市民政局2018年部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门: 广东省吴川市民政局 

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次


1

栏    次


2

一、财政拨款收入

1

20664.16

一、一般公共服务支出

26

5.00

二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

27

0.00

三、事业收入

3

0.00

三、国防支出

28

0.00

四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

29

0.00

五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

30

0.00

六、其他收入

6

294.59

六、科学技术支出

31

0.00


7


七、文化体育与传媒支出

32

0.00


8


八、社会保障和就业支出

33

17363.67


9


九、医疗卫生与计划生育支出

34

2564.47


10


十、节能环保支出

35

0.00


11


十一、城乡社区支出

36

2.97


12


十二、农林水支出

37

340.30


13


十三、交通运输支出

38

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

39

0.00


15


十五、商业服务业等支出

40

0.00


16


十六、金融支出

41

0.00


17


十七、援助其他地区支出

42

0.00


18


十八、国土海洋气象等支出

43

0.00


19


十九、住房保障支出

44

54.01


20


二十、粮油物资储备支出

45

0.00


21


二十一、其他支出

46

502.45

本年收入合计

22

20958.75

本年支出合计

47

20832.86

用事业基金弥补收支差额

23

0.00

结余分配

48

0.00

年初结转和结余

24

260.54

年末结转和结余

49

386.43

总计

25

21219.30

总计

50

21219.30

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。 

表2

收入决算表

部门: 广东省吴川市民政局 

单位:万元

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

20958.75

20664.16

0.00

0.00

0.00

0.00

294.59

201

一般公共服务支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010308

信访事务

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

17468.04

17173.49

0.00

0.00

0.00

0.00

294.55

20802

民政管理事务

1137.41

843.28

0.00

0.00

0.00

0.00

294.13

2080201

行政运行

882.04

587.91

0.00

0.00

0.00

0.00

294.13

2080202

一般行政管理事务

64.96

64.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080205

老龄事务

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080206

民间组织管理

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080207

行政区划和地名管理

33.50

33.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080208

基层政权和社区建设

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080299

其他民政管理事务支出

152.91

152.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

177.00

177.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

85.84

85.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

91.16

91.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

4225.78

4225.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.15

2080801

死亡抚恤

58.40

58.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080802

伤残抚恤

244.80

244.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080803

在乡复员、退伍军人生活补助

2356.63

2356.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.14

2080804

优抚事业单位支出

107.85

107.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080805

义务兵优待

45.01

45.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.01

2080806

农村籍退役士兵老年生活补助

126.00

126.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080899

其他优抚支出

1287.10

1287.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20809

退役安置

845.78

845.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080901

退役士兵安置

599.82

599.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080902

军队移交政府的离退休人员安置

195.70

195.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080903

军队移交政府离退休干部管理机构

49.90

49.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080904

退役士兵管理教育

0.36

0.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20810

社会福利

1283.79

1283.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081001

儿童福利

312.43

312.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081002

老年福利

718.54

718.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081004

殡葬

187.67

187.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081005

社会福利事业单位

65.15

65.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20811

残疾人事业

2008.92

2008.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081102

一般行政管理事务

0.61

0.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081107

残疾人生活和护理补贴

467.87

467.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081199

其他残疾人事业支出

1540.43

1540.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20815

自然灾害生活救助

84.14

84.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081501

中央自然灾害生活补助

30.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081502

地方自然灾害生活补助

30.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081599

其他自然灾害生活救助支出

24.14

24.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20819

最低生活保障

6231.63

6231.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081901

城市最低生活保障金支出

1056.16

1056.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081902

农村最低生活保障金支出

5175.47

5175.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20820

临时救助

666.22

666.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082001

临时救助支出

666.22

666.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20821

特困人员救助供养

777.99

777.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082102

农村特困人员救助供养支出

777.99

777.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20825

其他生活救助

23.46

23.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.26

2082501

其他城市生活救助

1.60

1.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082502

其他农村生活救助

21.86

21.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.26

20899

其他社会保障和就业支出

5.91

5.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

其他社会保障和就业支出

5.91

5.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

2585.80

2585.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.04

21002

公立医院

11.04

11.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100299

其他公立医院支出

11.04

11.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

0.50

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100716

计划生育机构

0.50

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

11.99

11.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

11.99

11.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21013

医疗救助

2357.87

2357.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101301

城乡医疗救助

2357.87

2357.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21014

优抚对象医疗

190.94

190.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.04

2101401

优抚对象医疗补助

190.94

190.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.04

21099

其他医疗卫生与计划生育支出

13.45

13.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2109901

其他医疗卫生与计划生育支出

13.45

13.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

2.97

2.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

2.97

2.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

2.97

2.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

340.30

340.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

340.30

340.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

其他扶贫支出

340.30

340.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

54.01

54.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

54.01

54.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

54.01

54.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

502.64

502.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

502.31

502.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

249.89

249.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296013

用于城乡医疗救助的彩票公益金支出

44.97

44.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296099

用于其他社会公益事业的彩票公益金支出

207.45

207.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

0.33

0.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2299901

其他支出

0.33

0.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 

表3

支出决算表

部门: 广东省吴川市民政局 

单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6


合计

20832.86

1181.47

19651.39

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

2010308

信访事务

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

17363.67

1114.97

16248.70

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

921.98

921.98

0.00

0.00

0.00

0.00

2080201

行政运行

666.61

666.61

0.00

0.00

0.00

0.00

2080202

一般行政管理事务

64.96

64.96

0.00

0.00

0.00

0.00

2080205

老龄事务

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080206

民间组织管理

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080207

行政区划和地名管理

33.50

33.50

0.00

0.00

0.00

0.00

2080208

基层政权和社区建设

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080299

其他民政管理事务支出

152.91

152.91

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

177.00

177.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

85.84

85.84

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

91.16

91.16

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

4245.52

15.38

4230.15

0.00

0.00

0.00

2080801

死亡抚恤

58.40

15.38

43.02

0.00

0.00

0.00

2080802

伤残抚恤

244.80

0.00

244.80

0.00

0.00

0.00

2080803

在乡复员、退伍军人生活补助

2379.74

0.00

2379.74

0.00

0.00

0.00

2080804

优抚事业单位支出

107.85

0.00

107.85

0.00

0.00

0.00

2080805

义务兵优待

41.64

0.00

41.64

0.00

0.00

0.00

2080806

农村籍退役士兵老年生活补助

126.00

0.00

126.00

0.00

0.00

0.00

2080899

其他优抚支出

1287.10

0.00

1287.10

0.00

0.00

0.00

20809

退役安置

845.84

0.00

845.84

0.00

0.00

0.00

2080901

退役士兵安置

599.88

0.00

599.88

0.00

0.00

0.00

2080902

军队移交政府的离退休人员安置

195.70

0.00

195.70

0.00

0.00

0.00

2080903

军队移交政府离退休干部管理机构

49.90

0.00

49.90

0.00

0.00

0.00

2080904

退役士兵管理教育

0.36

0.00

0.36

0.00

0.00

0.00

20810

社会福利

1283.79

0.00

1283.79

0.00

0.00

0.00

2081001

儿童福利

312.43

0.00

312.43

0.00

0.00

0.00

2081002

老年福利

718.54

0.00

718.54

0.00

0.00

0.00

2081004

殡葬

187.67

0.00

187.67

0.00

0.00

0.00

2081005

社会福利事业单位

65.15

0.00

65.15

0.00

0.00

0.00

20811

残疾人事业

2008.92

0.61

2008.31

0.00

0.00

0.00

2081102

一般行政管理事务

0.61

0.61

0.00

0.00

0.00

0.00

2081107

残疾人生活和护理补贴

467.87

0.00

467.87

0.00

0.00

0.00

2081199

其他残疾人事业支出

1540.43

0.00

1540.43

0.00

0.00

0.00

20815

自然灾害生活救助

84.14

0.00

84.14

0.00

0.00

0.00

2081501

中央自然灾害生活补助

30.00

0.00

30.00

0.00

0.00

0.00

2081502

地方自然灾害生活补助

30.00

0.00

30.00

0.00

0.00

0.00

2081599

其他自然灾害生活救助支出

24.14

0.00

24.14

0.00

0.00

0.00

20819

最低生活保障

6327.09

0.00

6327.09

0.00

0.00

0.00

2081901

城市最低生活保障金支出

1151.62

0.00

1151.62

0.00

0.00

0.00

2081902

农村最低生活保障金支出

5175.47

0.00

5175.47

0.00

0.00

0.00

20820

临时救助

666.22

0.00

666.22

0.00

0.00

0.00

2082001

临时救助支出

666.22

0.00

666.22

0.00

0.00

0.00

20821

特困人员救助供养

777.99

0.00

777.99

0.00

0.00

0.00

2082102

农村特困人员救助供养支出

777.99

0.00

777.99

0.00

0.00

0.00

20825

其他生活救助

19.26

0.00

19.26

0.00

0.00

0.00

2082501

其他城市生活救助

1.60

0.00

1.60

0.00

0.00

0.00

2082502

其他农村生活救助

17.66

0.00

17.66

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

5.91

0.00

5.91

0.00

0.00

0.00

2089901

其他社会保障和就业支出

5.91

0.00

5.91

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

2564.47

12.49

2551.98

0.00

0.00

0.00

21002

公立医院

11.04

0.00

11.04

0.00

0.00

0.00

2100299

其他公立医院支出

11.04

0.00

11.04

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

0.50

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

2100716

计划生育机构

0.50

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

11.99

11.99

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

11.99

11.99

0.00

0.00

0.00

0.00

21013

医疗救助

2357.87

0.00

2357.87

0.00

0.00

0.00

2101301

城乡医疗救助

2357.87

0.00

2357.87

0.00

0.00

0.00

21014

优抚对象医疗

169.61

0.00

169.61

0.00

0.00

0.00

2101401

优抚对象医疗补助

169.61

0.00

169.61

0.00

0.00

0.00

21099

其他医疗卫生与计划生育支出

13.45

0.00

13.45

0.00

0.00

0.00

2109901

其他医疗卫生与计划生育支出

13.45

0.00

13.45

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

2.97

0.00

2.97

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

2.97

0.00

2.97

0.00

0.00

0.00

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

2.97

0.00

2.97

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

340.30

0.00

340.30

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

340.30

0.00

340.30

0.00

0.00

0.00

2130599

其他扶贫支出

340.30

0.00

340.30

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

54.01

54.01

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

54.01

54.01

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

54.01

54.01

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

502.45

0.00

502.45

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

502.12

0.00

502.12

0.00

0.00

0.00

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

249.70

0.00

249.70

0.00

0.00

0.00

2296013

用于城乡医疗救助的彩票公益金支出

44.97

0.00

44.97

0.00

0.00

0.00

2296099

用于其他社会公益事业的彩票公益金支出

207.45

0.00

207.45

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

0.33

0.00

0.33

0.00

0.00

0.00

2299901

其他支出

0.33

0.00

0.33

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。 

表4

财政拨款收入支出决算总表

部门: 广东省吴川市民政局 

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次


1

栏    次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

20158.89

一、一般公共服务支出

29

5.00

5.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

505.28

二、外交支出

30

0.00

0.00

0.00


3


三、国防支出

31

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

32

0.00

0.00

0.00


5


五、教育支出

33

0.00

0.00

0.00


6


六、科学技术支出

34

0.00

0.00

0.00


7


七、文化体育与传媒支出

35

0.00

0.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

36

17282.20

17282.20

0.00


9


九、医疗卫生与计划生育支出

37

2564.43

2564.43

0.00


10


十、节能环保支出

38

0.00

0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

39

2.97

0.00

2.97


12


十二、农林水支出

40

340.30

340.30

0.00


13


十三、交通运输支出

41

0.00

0.00

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

42

0.00

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

43

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

44

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

45

0.00

0.00

0.00


18


十八、国土海洋气象等支出

46

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

47

54.01

54.01

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

48

0.00

0.00

0.00


21


二十一、其他支出

49

502.44

0.33

502.12


22


二十二、债务还本支出

50

0.00

0.00

0.00


23


二十三、债务付息支出

51

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

20664.16

本年支出合计

52

20751.35

20246.26

505.09

年初财政拨款结转和结余

25

207.01

年末结转和结余

53

119.82

119.02

0.81

一般公共预算财政拨款

26

206.39


54




政府性基金预算财政拨款

27

0.62


55




总计

28

20871.17

总计

56

20871.17

20365.28

505.90

注:本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门: 广东省吴川市民政局 

单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出  

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3


合计

20246.26

1102.77

19143.49

201

一般公共服务支出

5.00

0.00

5.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

5.00

0.00

5.00

2010308

信访事务

5.00

0.00

5.00

208

社会保障和就业支出

17282.20

1036.27

16245.93

20802

民政管理事务

843.28

843.28

0.00

2080201

行政运行

587.91

587.91

0.00

2080202

一般行政管理事务

64.96

64.96

0.00

2080205

老龄事务

2.00

2.00

0.00

2080206

民间组织管理

1.00

1.00

0.00

2080207

行政区划和地名管理

33.50

33.50

0.00

2080208

基层政权和社区建设

1.00

1.00

0.00

2080299

其他民政管理事务支出

152.91

152.91

0.00

20805

行政事业单位离退休

177.00

177.00

0.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

85.84

85.84

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

91.16

91.16

0.00

20808

抚恤

4245.38

15.38

4230.00

2080801

死亡抚恤

58.40

15.38

43.02

2080802

伤残抚恤

244.80

0.00

244.80

2080803

在乡复员、退伍军人生活补助

2379.60

0.00

2379.60

2080804

优抚事业单位支出

107.85

0.00

107.85

2080805

义务兵优待

41.63

0.00

41.63

2080806

农村籍退役士兵老年生活补助

126.00

0.00

126.00

2080899

其他优抚支出

1287.10

0.00

1287.10

20809

退役安置

845.21

0.00

845.21

2080901

退役士兵安置

599.25

0.00

599.25

2080902

军队移交政府的离退休人员安置

195.70

0.00

195.70

2080903

军队移交政府离退休干部管理机构

49.90

0.00

49.90

2080904

退役士兵管理教育

0.36

0.00

0.36

20810

社会福利

1283.79

0.00

1283.79

2081001

儿童福利

312.43

0.00

312.43

2081002

老年福利

718.54

0.00

718.54

2081004

殡葬

187.67

0.00

187.67

2081005

社会福利事业单位

65.15

0.00

65.15

20811

残疾人事业

2008.92

0.61

2008.31

2081102

一般行政管理事务

0.61

0.61

0.00

2081107

残疾人生活和护理补贴

467.87

0.00

467.87

2081199

其他残疾人事业支出

1540.43

0.00

1540.43

20815

自然灾害生活救助

84.14

0.00

84.14

2081501

中央自然灾害生活补助

30.00

0.00

30.00

2081502

地方自然灾害生活补助

30.00

0.00

30.00

2081599

其他自然灾害生活救助支出

24.14

0.00

24.14

20819

最低生活保障

6327.09

0.00

6327.09

2081901

城市最低生活保障金支出

1151.62

0.00

1151.62

2081902

农村最低生活保障金支出

5175.47

0.00

5175.47

20820

临时救助

666.22

0.00

666.22

2082001

临时救助支出

666.22

0.00

666.22

20821

特困人员救助供养

777.99

0.00

777.99

2082102

农村特困人员救助供养支出

777.99

0.00

777.99

20825

其他生活救助

17.27

0.00

17.27

2082501

其他城市生活救助

1.60

0.00

1.60

2082502

其他农村生活救助

15.67

0.00

15.67

20899

其他社会保障和就业支出

5.91

0.00

5.91

2089901

其他社会保障和就业支出

5.91

0.00

5.91

210

医疗卫生与计划生育支出

2564.43

12.49

2551.94

21002

公立医院

11.04

0.00

11.04

2100299

其他公立医院支出

11.04

0.00

11.04

21007

计划生育事务

0.50

0.50

0.00

2100716

计划生育机构

0.50

0.50

0.00

21011

行政事业单位医疗

11.99

11.99

0.00

2101101

行政单位医疗

11.99

11.99

0.00

21013

医疗救助

2357.87

0.00

2357.87

2101301

城乡医疗救助

2357.87

0.00

2357.87

21014

优抚对象医疗

169.57

0.00

169.57

2101401

优抚对象医疗补助

169.57

0.00

169.57

21099

其他医疗卫生与计划生育支出

13.45

0.00

13.45

2109901

其他医疗卫生与计划生育支出

13.45

0.00

13.45

213

农林水支出

340.30

0.00

340.30

21305

扶贫

340.30

0.00

340.30

2130599

其他扶贫支出

340.30

0.00

340.30

221

住房保障支出

54.01

54.01

0.00

22102

住房改革支出

54.01

54.01

0.00

2210201

住房公积金

54.01

54.01

0.00

229

其他支出

0.33

0.00

0.33

22999

其他支出

0.33

0.00

0.33

2299901

其他支出

0.33

0.00

0.33

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门: 广东省吴川市民政局 

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类
科目编码

科目名称

金额

经济分类
科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

711.80

302

商品和服务支出

114.54

30101

基本工资

291.86

30201

办公费

87.84

30102

津贴补贴

152.54

30202

印刷费

0.00

30103

奖金

2.73

30203

咨询费

0.00

30106

伙食补助费

0.00

30204

手续费

0.35

30107

绩效工资

36.26

30205

水费

0.66

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

91.16

30206

电费

3.30

30109

职业年金缴费

0.00

30207

邮电费

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

15.00

30208

取暖费

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

10.21

30209

物业管理费

0.00

30112

其他社会保障缴费

0.00

30211

差旅费

0.50

30113

住房公积金

54.01

30212

因公出国(境)费用

0.00

30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

0.00

30199

其他工资福利支出

58.01

30214

租赁费

0.00

303

对个人和家庭的补助

276.44

30215

会议费

0.00

30301

离休费

0.00

30216

培训费

0.00

30302

退休费

85.84

30217

公务接待费

1.84

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

30304

抚恤金

15.38

30224

被装购置费

0.00

30305

生活补助

127.40

30225

专用燃料费

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

0.00

30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

0.00

30309

奖励金

0.00

30229

福利费

0.46

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

4.74

30399

其他对个人和家庭的补助

47.82

30239

其他交通费用

14.08




30240

税金及附加费用

0.00




30299

其他商品和服务支出

0.77




310

资本性支出

0.00




31001

房屋建筑物购建

0.00




31002

办公设备购置

0.00




31003

专用设备购置

0.00




31005

基础设施建设

0.00




31006

大型修缮

0.00




31007

信息网络及软件购置更新

0.00




31008

物资储备

0.00




31009

土地补偿

0.00




31010

安置补助

0.00




31011

地上附着物和青苗补偿

0.00




31012

拆迁补偿

0.00




31013

公务用车购置

0.00




31019

其他交通工具购置

0.00




31021

文物和陈列品购置

0.00




31022

无形资产购置

0.00




31099

其他资本性支出

0.00




312

对企业补助

0.00




31201

资本金注入

0.00




31203

政府投资基金股权投资

0.00




31204

费用补贴

0.00




31205

利息补贴

0.00




31299

其他对企业补助

0.00




307

债务利息及费用支出

0.00




30701

国内债务付息

0.00




30702

国外债务付息

0.00




30703

国内债务发行费用

0.00




30704

国外债务发行费用

0.00




399

其他支出

0.00




39906

赠与

0.00




39907

国家赔偿费用支出

0.00




39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00




39999

其他支出

0.00


人员经费合计

988.23


公用经费合计

114.54

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门: 广东省吴川市民政局  

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

18.20

0.00

13.20

0.00

13.20

5.00

6.58

0.00

4.74

0.00

4.74

1.84

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 

表8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门: 广东省吴川市民政局 

单位:万元

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6


合计

0.62

505.28

505.09

0.00

505.09

0.81

212

城乡社区支出

0.00

2.97

2.97

0.00

2.97

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

0.00

2.97

2.97

0.00

2.97

0.00

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

0.00

2.97

2.97

0.00

2.97

0.00

229

其他支出

0.62

502.31

502.12

0.00

502.12

0.81

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

0.62

502.31

502.12

0.00

502.12

0.81

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

0.62

249.89

249.70

0.00

249.70

0.81

2296013

用于城乡医疗救助的彩票公益金支出

0.00

44.97

44.97

0.00

44.97

0.00

2296099

用于其他社会公益事业的彩票公益金支出

0.00

207.45

207.45

0.00

207.45

0.00

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

第三部分 广东省吴川市民政局2018年部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况说明

(一)年度收入总体情况

广东省吴川市民政局2018 年度总收入 21219.30 万元,其中本年收入 20958.75 万元。具体情况如下:

1.财政拨款收入 20664.16 万元, 比上年决算数增加987.5万元,增长5.02%。主要变动情况:一是补发工资,二是补发80岁以上老人高龄津贴。 

2.上级补助收入 0.00 万元, 与上年决算数持平。 

3.事业收入 0.00 万元, 与上年决算数持平。 

4.经营收入 0.00 万元, 与上年决算数持平。 

5.其他收入 294.59 万元, 比上年决算数增加253.98万元,增长625.4%。主要变动情况:法院执行2001【1190】号文款。 

(二)年度支出总体情况

广东省吴川市民政局2018 年度总支出 21219.30 万元,其中本年支出 20832.86 万元。具体情况如下:

1.基本支出 1181.47 万元, 比上年决算数增加132.7万元,增长12.65%。主要变动情况:一是补发工资,二是补发80岁以上老人高龄津贴。 

2.项目支出 19651.39 万元, 比上年决算数增加1008.27万元,增长5.41%。主要变动情况:低保标准增加。 

3.上缴上级支出 0.00 万元, 与上年决算数持平。 

4.经营支出 0.00 万元, 与上年决算数持平。 

5.对附属单位补助支出 0.00 万元, 与上年决算数持平。 

二、 2018年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2018年度财政拨款收入说明

广东省吴川市民政局2018 年度财政拨款收入合计 20664.16 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 20158.89 万元,比上年决算数 增加1198.95 万元, 增长6.32%;主要变动情况:一是补发工资,二是补发80岁以上老人高龄津贴 ;政府性基金预算财政拨款收入 505.28 万元,比上年决算数 减少211.45 万元, 下降29.5%,主要变动情况:项目支出减少。 

(二) 2018年度财政拨款支出说明

广东省吴川市民政局2018 年度财政拨款支出合计 20751.35 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 20246.26 万元,比年初预算数 增加19040.1 万元, 增长1578.58%;主要变动情况:一是补发工资,二是补发80岁以上老人高龄津贴 ;政府性基金预算财政拨款支出 505.09 万元,比年初预算数 增加505.09 万元, 增长100%;主要变动情况:城乡医疗救助及养老服务体系建设等。 

三、 2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广东省吴川市民政局2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.58 万元,完成预算 18.20 万元的 36.17% 。其中:因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元,完成预算 0.00 万元的 0% ;公务用车购置及运行费支出决算为 4.74 万元,完成预算 13.20 万元的 35.92% ;公务接待费支出决算为 1.84 万元,完成预算 5.00 万元的 36.83% 。

2018 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况: 认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。 

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费 0.00 万元,占 0% ;公务用车购置及运行费支出 4.74万元,占72.03% ;公务接待费支出 1.84万元,占27.97% 。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排 局(部、委、办)机关及下属0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括: 无。 

2.公务用车购置及运行维护费支出 4.74 万元,其中:公务用车购置支出为 0.00 万元, 2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 4.74 万元, 2018年局(部、委、办)机关及下属1个单位 公务用车保有量为 2 辆,主要用于 民政局下乡巡查及殡葬执法用车等。 

3.公务接待费支出 1.84 万元,主要用于 上级检查和地方交流工作等 。 2018年,吴川市民政局 共接待国外来访团组 0 个,来访外宾 0 人次;发生国内接待 28 次,接待人数共 230 人, 主要包括上级检查和地方交流工作等。 

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 114.54 万元,比预算数 增加114.54 万元, 增长100%。 主要增减变动情况是: 一般公共预算财政拨款日常公用经费。 

(二)政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。 授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。 

(三)国有资产占用情况

截至 2018 年12月31日,本部门共有车辆 2 辆,其中, 岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是民政局下乡巡查及殡葬执法用车等。 单位价值50万元以上通用设备 0 台(套),单价100万元以上专用设备 0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。2018年度我部门尚未开展项目绩效评价管理工作。

绩效自评结果。 2018年度我部门尚未开展项目绩效评价管理工作。

第四部分 名词解释

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配:指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。