为进一步提高行政事业单位内部控制管理水平和夯实会计基础工作,吴川市财政局成立内部控制检查小组,抽选10个具有典型性、代表性单位开展内部控制建设监督检查工作。
检查组围绕内控制度建设及执行情况、会计机构设置及人员配备、会计制度执行情况、会计核算、凭证账簿规范、会计档案管理等方面,对单位内控建设及会计基础工作进行检查。检查过程中,本着“以查促改”的工作思路,采取实地查看资料、听取汇报、座谈询问等方式,重点关注“三重一大”、财务收支管理、国有资产管理、政府采购管理这四方面的内控制度。
为确保检查实效,坚持问题导向,对检查中发现的问题及时进行梳理,向被检查单位送达《整改通知书》,要求限期整改到位并向财政局报送整改结果。通过查纠整改,进一步推动全市行政事业单位的内部控制制度建设和会计基础工作规范再提升。